切换导航
学术园地
诚聘英才
审核员登录
内部邮箱登录
OA 系统
内网登陆
外网登陆
总部认证系统
网站首页
公司简介
认证业务
体系认证
ISO9001
ISO14001
ISO45001
GB/T23331
ISO20000
ISO27001
ISO22000
产品认证
CCC
CQM农食产品认证
CQM自愿性产品认证
IECEx
浙江制造
丽水山耕
绿色产品认证
服务认证
商品售后服务认证
培训服务
培训课程
通知公告
培训计划
培训教材
证书样本
下载专区
技术服务
公开文件
机构简介
资质资格
业务范围
声明与承诺
投诉监督
工作机构
专题专栏
党工团建设
民宿认证联盟
审核员登录
新闻动态
2006年度全省质监系统财务收支内部审计工作日前启动
发布: 2007-06-01 00:00:00
为全面落实科学发展观,进一步加强全系统财务监管,提高财务管理水平,规范系统财务收支行为,根据有关法律和内部制度规定,经研究,省局决定开展2006年度系统财务收支内部审计工作。此次审计,由省局规划财务处(审计室)组织牵头,依托社会中介机构力量,于5月28日起对台州市局等20个地市县及直属单位开展内部审计工作,抽查审计范围达占省级预算单位的30%。本次审计除对单位基本情况(包括基建、对外投资)、全年财务收支和资产负债状况等财务收支审计内容外,特别注重各单位检测装备投入、劳动用工分配的真实性、合理性和内部控制制度的有效性的检查;同时,根据我系统审计的特点,对审计过程中发现的被审单位在财务管理中存在的审计疑点和重大问题,将根据《浙江省质量技术监督系统审计约谈制度》(试行)进行约谈,审计结束后,就本次审计情况将在系统内进行通报。
上一篇:
《起重机械安全监察规定》6月1日起实行
下一篇:
玩具产品3C认证行政执法工作正式启动